1月9日上午,渭南天然气公司召开2019年度内部控制审计专题会议,就2019年度两项公司内部控制审计项目的审计情况进行分析、总结。会议由党委书记、董事长李军主持。
会上,内控审计部负责人就2019年度审计项目从审计内容、审计方式、发现的问题及原因、整改措施等方面进行了汇报。分管领导针对审计过程中发现的主要问题,从公开招标、比价洽谈、合同管理、合同执行、内部控制五个方面进行了分析和解读,要求各部门(分公司)业务人员要加强国家政策、法律法规及岗位知识学习,提升工作责任心,通过强化管理、层层把关,进一步提升公司管理工作的规范性。总经理李培东肯定了近两年公司内部审计工作发挥的作用,强调了内部控制审计的重要性和必要性,要求各业务牵头部门要具有前瞻性思维,不定期组织业务培训并把各项工作落到实处,推动公司走向成熟。李军同志对本年度审计工作进行总结性讲话,要求各业务部门要正确认识、正确对待审计工作,对发现的问题不回避,要敢于亮丑,直面矛盾,重点是做好问题的整改落实工作,在后期工作中起到借鉴作用,进一步助力公司正规化管理,防止国有资产流失。
公司领导班子成员、各部门(分公司)负责人、内控审计部门相关人员共23人参加了会议。
作者:渭南天然气公司穆姣